获嘉县审计局审计结果公告
2024年第8号(总第8号)
2023年度县本级财政预算执行及其他财政
收支情况审计结果公告
8月15日,受县政府委托,县审计局局长王小七同志向县十五届人大常委会第二十次会议报告2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况。现将有关审计结果公告如下:
根据《中华人民共和国审计法》的规定,按照上级审计机关和县委县政府的统一部署,县审计局依法审计了2023年度县级预算执行和其他财政收支情况。工作中我们聚焦主责主业,持续加大审计力度和深度,积极发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。一是围绕促进财政资金提质增效,对县财政局组织预算执行情况进行了审计;二是围绕“摸清家底、强化管理、防范风险”的工作思路,对9个部门预算执行情况进行了审计;三是围绕中心工作,对城市配套费、伤残抚恤金等3个专项进行了审计。
审计结果表明,2023年,面对复杂严峻的发展环境,全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,严格执行县人大有关决议,统筹灾后恢复重建和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,我县经济社会发展健康平稳,县本级预算执行和其他财政收支情况总体较好。
落实积极的财政政策。2023年全县一般公共财政预算收入累计完成96130万元,同比增长11.14%,其中税收占比57.71%。全县一般公共预算支出260036万元,占调整预算的83.30%,确保了全县的重点支出落到实处。
基本民生支出得到保障。在财政收支矛盾十分尖锐的情况下,坚决压减非急需非刚性支出,把节省的资金重点用于保基本民生、保工资、保运转,全年民生支出199665万元,占财政支出的比重为76.78%。其中教育支出50451万元、卫生健康支出19487万元、社会保障和就业支出31106万元、农林水利支出41979万元等,有效保障了社会经济的平稳发展。
以上数据均为决算批复前数据。
一、县本级财政管理审计情况
重点审计了县本级财政资源统筹、预算编制、政府债券管理使用、专项转移支付资金管理等方面。发现的主要问题:
(一)预算收入支出的完整性、真实性、合规性情况。一是预算安排不细化;二是预算编制不完整。
(二)政府债券管理使用情况。地方政府债券管理和制度建设不健全。
(三)全口径预算管理情况。国有资本经营预算编制不完整。
(四)转移支付资金分配管理使用情况。一是专项资金拨付不及时;二是资金分配结果未向社会公开;三是工程项目合同签订不符合规定。
(五)盘活财政存量资金情况。一是应收未收存量资金;二是应收回未收回稻谷补贴结余资金。
(六)全面实施预算绩效管理情况。预算绩效管理覆盖面过窄。
二、部门预算执行审计情况
重点审计了9个部门预算执行情况。从审计情况看,各预算单位能够不断完善财政财务管理制度,进一步加强预算执行管理,更加注重预算资金绩效。但还存在下列问题:
(一)落实过“紧日子”要求方面。超预算列支培训费。
(二)执行“三重一大”制度方面。未严格执行“三重一大”制度。
(三)部门对下属二级机构监督管理方面。一是二级机构未按规定将收支纳入预算管理;二是二级机构未按规定将非税收入缴入国库;三是未取得合规票据。
(四)专项资金管理使用方面。挤占专项资金。
(五)执行财务审批手续方面。未严格执行财务审批手续。
(六)内控制度建立健全执行方面。一是公务用车管理不健全,无公务用车加油、维修台账;二是办公用品管理不规范,未建立台账管理制度。
三、全县城市配套费征收管理专项审计情况
主要存在的问题:一是少征城市配套费;二是未出台对燃气、供水配套设施的城市配套费征收标准。
四、全县伤残抚恤金管理使用专项审计情况
主要存在的问题:违规领取伤残抚恤金。
五、困难群众救助补助资金管理使用专项审计情况
主要存在的问题:截留、滞留丧葬费。
六、审计建议
(一)进一步提高预算编制质量,加大财政资金统筹力度。提高预算编制质量,科学合理安排财政预算,提升预算管理精细化水平。遵循统筹兼顾、勤俭节约的的原则,做好财政预算统筹管理,不断优化财政支出结构,确保各类财政资金高质量使用。
(二)加大实施预算绩效管理的力度。财政部门要严格执行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,强化绩效评价结果运用。进一步扩大重点绩效评价的覆盖面,选取影响力大、社会关注度高的项目组织开展绩效评价,充分发挥财政资金的最大使用效益。
(三)从严从实抓好整改落实、提升审计整改成效。预算单位主要负责人应切实履行整改第一责任,及时纠正违规违纪问题,完善相关制度,防止同类问题再次发生。
本报告反映的是此次县本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。对这些问题,县审计局依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告;对重大违纪违法问题线索,依纪依法移交有关部门进一步查处。相关部门和单位正在积极整改。县审计局将跟踪督促,年底前报告全面整改情况。
获嘉县审计局
2024年11月7日